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城投公司召開內部控制審計進場會
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2018年5月14日,城投公司召開內部控制審計進場會。內審部簡要匯報了公司內部控制建設、試運行以及內控自評等情況。立信會計事務所介紹了本次審計工作具體安排、重點及要求,涉及業(yè)務流程的部門就內控試運行后的情況做了簡單介紹及現(xiàn)場溝通。
黨委副書記、工聯(lián)會主席郁天指出,本次內控審計是對整個內控建設的全面評價,是業(yè)務流程問題的全面體檢,也是加強內部管理的全面改善。他提出三點要求:一要提高站位,切實重視。通過第三方獨立機構監(jiān)督公司的內部控制是否有效被執(zhí)行,有利于防范業(yè)務流程控制之上的各類風險,完善公司內部治理機制,增強管理者和監(jiān)管部門對企業(yè)內部控制的信心。二要全力支持,密切配合。各部門要及時、真實、完整提供相關資料,如實反映情況,各聯(lián)絡人要切實負起責任,加強與審計組的聯(lián)系溝通,保障審計工作順利進行。三要立足精益,改善管理。管理當標桿,利用自查和專家查實現(xiàn)全面體檢,全面管理,通過內控和信息化建設,把內部管理提高到一個新的高度。
黨委副書記、工聯(lián)會主席郁天指出,本次內控審計是對整個內控建設的全面評價,是業(yè)務流程問題的全面體檢,也是加強內部管理的全面改善。他提出三點要求:一要提高站位,切實重視。通過第三方獨立機構監(jiān)督公司的內部控制是否有效被執(zhí)行,有利于防范業(yè)務流程控制之上的各類風險,完善公司內部治理機制,增強管理者和監(jiān)管部門對企業(yè)內部控制的信心。二要全力支持,密切配合。各部門要及時、真實、完整提供相關資料,如實反映情況,各聯(lián)絡人要切實負起責任,加強與審計組的聯(lián)系溝通,保障審計工作順利進行。三要立足精益,改善管理。管理當標桿,利用自查和專家查實現(xiàn)全面體檢,全面管理,通過內控和信息化建設,把內部管理提高到一個新的高度。